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部门收支决算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 11716.76 | 一、一般公共服务 | |
二、上级补助收入 | | 二、公共安全 | |
三、事业收入 | 152.81 | 三、教育 | |
其中:财政专户管理资金 | | 四、科学技术 | |
四、经营收入 | 363.8 | 五、文化体育与传媒 | |
五、附属单位缴款 | | 六、社会保障和就业 | 864.77 |
六、其他收入 | 551.71 | 七、医疗卫生 | 17881.11 |
| 八、节能环保 | | |
| | 九、城乡社区事务 | |
| | 十、农林水事务 | |
| | 十一、交通运输 | |
| | 十二、资源勘探电力信息等事务 | |
| | 十三、商业服务业等事务 | |
| | 十四、金融监管等事务支出 | |
| | 十五、地震灾后恢复重建支出 | |
| | 十六、援助其他地区支出 | |
| | 十七、国土资源气象等事务 | |
| | 十八、住房保障支出 | 165.3 |
| | 十九、粮油物资储备事务 | |
| | 二十、国债还本付息支出 | |
| | 二十一、其他支出 | |
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本年收入合计 | 12785.08 | 本年支出合计 | 18911.18 |
用事业基金弥补收支差额 | 250.32 | 年末结转和结余结转 | 2476.87 |
上年结转和结余 | 8479.91 | | |
收入总计 | 21515.31 | 支出总计 | 19038.44 |
注:收入项目中的“财政拨款”指公共财政预算安排的财政拨款数”。
附件2
“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | |
| 单位:万元 |
项目 | 本年决算数 |
合计 | 177.76 |
1、因公出国(境)费用 | 45.52 |
2、公务接待费 | 20.03 |
3、公务用车费 | 112.21 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 92.28 |
(2)公务用车购置 | 19.93 |
注:本表“三公”经费包括用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中:(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。